4月29號下午,我校開展了2024年下半年財務內(nèi)部審計工作,對2024年7月—12月的財務收支、經(jīng)費管理、食堂商店收支情況開展了全面了內(nèi)部審計工作。
本次審計在學校黨委委員、紀委書記郭衛(wèi)平的監(jiān)督下進行。審計小組重點審計了預算執(zhí)行、專項資金使用、政府采購、基建項目、學生資助資金等關鍵環(huán)節(jié)。通過資料審查及數(shù)據(jù)分析,對學校財務進行系統(tǒng)評估,確保審計無死角。審計過程中發(fā)現(xiàn):賬目清晰,收支憑證齊全,財務數(shù)據(jù)真實準確,賬實、賬賬一致;資金使用合理合規(guī),業(yè)務流程嚴格遵循學校制度,審批權限明確;內(nèi)控機制有效運行,風險防控措施落實到位。
此次審計以“查問題、促規(guī)范、提效能”為目標,進一步規(guī)范了學校經(jīng)費使用,加強了內(nèi)部控制,防范了經(jīng)營風險,為學校健康發(fā)展提供了有力保障。
圖/胡波 文/周鴻璟
一審:夏紅偉
二審:郭衛(wèi)平
三審:劉宏清